2024年03月16日 星期六

广州海洋局完成局属企业内部审计

发布时间:2015-09-15

  经过两个多月的认真审核,日前,我局已完成局属基础公司、海锦公司2014年度资产经营承包合同完成情况及2013年内部审计意见整改情况的审计工作。
  局领导十分重视审计工作,温宁局长多次询问审计工作进展情况,副局长、纪委书记李国胜还就审计工作提出四点要求:一是被审计单位要高度重视,积极配合审计组的工作,确保审计联系畅通无阻,共同完成好此次内审工作;二是要认真听取审计组的意见和建议,对审计后确定的各类问题要坚决进行整改;三是审计组要以高度认真负责的态度,公正客观地依法依规办事,深入了解情况,加强沟通,协调配合,通过内部审计,促进公司的管理不断规范。
  在被审计单位的积极配合下,审计人员对两公司2014年度经营情况、内部控制制度等进行了咨询,查阅了两个公司2014年会计凭证、会计账簿、会计报表及其他有关资料,结合国家有关部门、地调局及我局在合同管理、国内公务接待、会议费管理、银行账户管理、医药费管理的相关规定以及清理津补贴的要求,对两公司的财务收支行为、经济活动的真实、合法、效益方面、经济管理情况以及内部控制制度的健全性和有效性,进行了独立的监督、审计。两个公司均完成2014年各项指标,审计组针对两公司在内部控制制度的建立及执行、财务核算、现金管理等方面存在一些问题,提出了11条审计意见和建议,要求被审计单位对照发现的问题,及时提出整改方案,以促进公司经济管理不断规范、经济目标顺利完成。
(纪检监察审计室:张雪芳)



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